Detail faktúry 1142823
Číslo | 1142823 |
---|---|
Číslo interné | 2023075 |
Predmet | Zmesový komunálny odpad za 102023 |
Cena | 187,42 € |
Dodávateľ | FURA Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 31.10.2023 |
Dátum doručenia | 7.11.2023 |
Dátum splatnosti | 21.11.2023 |
Dátum úhrady | 7.11.2023 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 7.11.2023 |
Prílohy
6dbfc_(75)FURA 102023.pdf
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
10.7.2024
Zemné a výkopové práce po povodniach
Detail faktúry
Číslo | 112024 |
---|---|
Číslo interné | 202436 |
Predmet | Zemné a výkopové práce po povodniach |
Cena | 480 € |
Dodávateľ | Redoak s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 51776766 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 3.7.2024 |
Dátum doručenia | 4.7.2024 |
Dátum splatnosti | 18.7.2024 |
Dátum úhrady | 4.7.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 10.7.2024 |
Prílohy
6f49c_(36)Redoak - práce.pdf
9.7.2024
TKO jún 2024
Detail faktúry
Číslo | 676024 |
---|---|
Číslo interné | 202435 |
Predmet | TKO jún 2024 |
Cena | 223,02 € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 30.6.2024 |
Dátum doručenia | 9.7.2024 |
Dátum splatnosti | 22.7.2024 |
Dátum úhrady | 9.7.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 9.7.2024 |
Prílohy
86d86_(35)FURA TKO jún 2024.pdf
2.7.2024
GDPR 4-6/2024
Detail faktúry
Číslo | 240346 |
---|---|
Číslo interné | 202434 |
Predmet | GDPR 4-6/2024 |
Cena | 79,2 € |
Dodávateľ | PP PROTECT s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 48039365 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 2.7.2024 |
Dátum doručenia | 2.7.2024 |
Dátum splatnosti | 16.7.2024 |
Dátum úhrady | 2.7.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 2.7.2024 |
2.7.2024
Záhradné lavičky - 2 ks
Detail faktúry
Číslo | 1321130/2024 |
---|---|
Číslo interné | 202433 |
Predmet | Záhradné lavičky - 2 ks |
Cena | 109,80 € |
Dodávateľ | AGA24, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 03730689 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 26.6.2024 |
Dátum doručenia | 2.7.2024 |
Dátum splatnosti | 29.6.2024 |
Dátum úhrady | 26.7.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 2.7.2024 |
6.6.2024
FURA TKO 5/2024
Detail faktúry
Číslo | 549224 |
---|---|
Číslo interné | 202432 |
Predmet | FURA TKO 5/2024 |
Cena | 435,52 € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 31.5.2024 |
Dátum doručenia | 5.6.2024 |
Dátum splatnosti | 19.6.2024 |
Dátum úhrady | 6.6.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
Prílohy
39545_(32)FURA TKO máj 2024.pdf
5.6.2024
SK a EU vlajka
Detail faktúry
Číslo | 92702024 |
---|---|
Číslo interné | 202431 |
Predmet | SK a EU vlajka |
Cena | 48,14 € |
Dodávateľ | Vlajky.EU s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 28511042 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 4.6.2024 |
Dátum doručenia | 5.6.2024 |
Dátum splatnosti | 11.6.2024 |
Dátum úhrady | 4.6.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 5.6.2024 |
4.6.2024
Nocľažné vodičov SAD 2023
Detail faktúry
Číslo | 112024 |
---|---|
Číslo interné | 202430 |
Predmet | Nocľažné vodičov SAD 2023 |
Cena | 66,5 € |
Dodávateľ | Obec Zboj |
Dodávateľ IČO | 00323811 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 16.5.2024 |
Dátum doručenia | 3.6.2024 |
Dátum splatnosti | 30.5.2024 |
Dátum úhrady | 4.6.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 4.6.2024 |
4.6.2024
Webové sídlo 6,7,8/2024
Detail faktúry
Číslo | 2024303 |
---|---|
Číslo interné | 202429 |
Predmet | Webové sídlo 6,7,8/2024 |
Cena | 45 € |
Dodávateľ | Dobra obec s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 1.6.2024 |
Dátum doručenia | 3.6.2024 |
Dátum splatnosti | 20.6.2024 |
Dátum úhrady | 4.6.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 4.6.2024 |
30.5.2024
prehliadka Iveco Daily
Detail faktúry
Číslo | 18624102 |
---|---|
Číslo interné | 202428 |
Predmet | prehliadka Iveco Daily |
Cena | 1165,57 € |
Dodávateľ | AUTO-IMPEX, spol. s r. o. |
Dodávateľ IČO | 17329477 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 27.5.2024 |
Dátum doručenia | 30.5.2024 |
Dátum splatnosti | 10.6.2024 |
Dátum úhrady | 30.5.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 30.5.2024 |
30.5.2024
vývoz olejov
Detail faktúry
Číslo | 517224 |
---|---|
Číslo interné | 202427 |
Predmet | vývoz olejov |
Cena | 28,8 € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 27.5.2024 |
Dátum doručenia | 30.5.2024 |
Dátum splatnosti | 10.6.2024 |
Dátum úhrady | 30.5.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 30.5.2024 |
Prílohy
08554_(27)FURA-vývoz olejov.pdf
16.5.2024
Záloha elektrina 3,4,5/2024
Detail faktúry
Číslo | 2210001873 |
---|---|
Číslo interné | 202426 |
Predmet | Záloha elektrina 3,4,5/2024 |
Cena | 322 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 1.5.2024 |
Dátum doručenia | 16.5.2024 |
Dátum splatnosti | 15.5.2024 |
Dátum úhrady | 16.5.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 16.5.2024 |
16.5.2024
vybavenie DPO
Detail faktúry
Číslo | 2024014 |
---|---|
Číslo interné | 202425 |
Predmet | vybavenie DPO |
Cena | 1355 € |
Dodávateľ | Jozef Cihý - Požiarna ochrana PO |
Dodávateľ IČO | 45270970 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 10.5.2024 |
Dátum doručenia | 13.5.2024 |
Dátum splatnosti | 24.5.2024 |
Dátum úhrady | 16.5.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 16.5.2024 |
Prílohy
d57e9_(25)Cihý-vybavenie DPO.pdf
16.5.2024
toner HP CF259A a HP CF283AD
Detail faktúry
Číslo | 201467002 |
---|---|
Číslo interné | 202424 |
Predmet | toner HP CF259A a HP CF283AD |
Cena | 84,2 € |
Dodávateľ | GIGAPRINT.sk s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50370294 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 8.5.2024 |
Dátum doručenia | 9.5.2024 |
Dátum splatnosti | 22.5.2024 |
Dátum úhrady | 8.5.2024 |
Spôsob úhrady | kartou |
Dátum zverejnenia | 16.5.2024 |
Prílohy
712b6_(24)GIGAprint-tonery.pdf
16.5.2024
penetrák
Detail faktúry
Číslo | 241171207 |
---|---|
Číslo interné | 202423 |
Predmet | penetrák |
Cena | 24 € |
Dodávateľ | PARAPETROL a.s. |
Dodávateľ IČO | 36526606 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 13.5.2024 |
Dátum doručenia | 15.5.2024 |
Dátum splatnosti | 16.5.2024 |
Dátum úhrady | 16.5.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 16.5.2024 |
8.5.2024
Komunálny odpad 042024
Detail faktúry
Číslo | 394124 |
---|---|
Číslo interné | 202422 |
Predmet | Komunálny odpad 042024 |
Cena | 219,5 € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
Dátum doručenia | 7.5.2024 |
Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
Dátum úhrady | 9.5.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 8.5.2024 |
Prílohy
671d1_(22)FURA_42024.pdf
29.4.2024
asfaltová zmes
Detail faktúry
Číslo | 241171023 |
---|---|
Číslo interné | 202421 |
Predmet | asfaltová zmes |
Cena | 320,4 € |
Dodávateľ | PARAPETROL a.s. |
Dodávateľ IČO | 36526606 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 26.4.2024 |
Dátum doručenia | 29.4.2024 |
Dátum splatnosti | 10.5.2024 |
Dátum úhrady | 29.4.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 29.4.2024 |
4.4.2024
Komunálny odpad 032024
Detail faktúry
Číslo | 276324 |
---|---|
Číslo interné | 202420 |
Predmet | Komunálny odpad 032024 |
Cena | 225,44 € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
Dátum doručenia | 4.4.2024 |
Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
Dátum úhrady | 4.4.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 4.4.2024 |
Prílohy
90109_(20)FURA-KO-32024.pdf
4.4.2024
Toner HP CF259A
Detail faktúry
Číslo | 2169045 |
---|---|
Číslo interné | 202419 |
Predmet | Toner HP CF259A |
Cena | 66,92 € |
Dodávateľ | Tonerynáplně a.s. |
Dodávateľ IČO | 43226566 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 4.4.2024 |
Dátum doručenia | 4.4.2024 |
Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
Dátum úhrady | 4.4.2024 |
Spôsob úhrady | kartou |
Dátum zverejnenia | 4.4.2024 |
4.4.2024
GDPR 1-3/2024
Detail faktúry
Číslo | 240148 |
---|---|
Číslo interné | 202418 |
Predmet | GDPR 1-3/2024 |
Cena | 79,2 € |
Dodávateľ | PP PROTECT s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 48039365 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
Dátum doručenia | 4.4.2024 |
Dátum splatnosti | 7.5.2024 |
Dátum úhrady | 4.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 4.4.2024 |
28.3.2024
odhŕňanie snehu obecných ciest v zimnej sezóne 2023/2024
Detail faktúry
Číslo | 32024 |
---|---|
Číslo interné | 202417 |
Predmet | odhŕňanie snehu obecných ciest v zimnej sezóne 2023/2024 |
Cena | 340 € |
Dodávateľ | Vasil Vajda |
Dodávateľ IČO | 43598447 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 28.3.2024 |
Dátum doručenia | 28.3.2024 |
Dátum splatnosti | 4.4.2024 |
Dátum úhrady | 28.3.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 28.3.2024 |