Detail faktúry 202408
Číslo | 202408 |
---|---|
Číslo interné | 202438 |
Predmet | prenájom pódia Potocký festival 2024 |
Cena | 500 € |
Dodávateľ | Obec Dlhé nad Cirochou |
Dodávateľ IČO | 00322938 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 22.7.2024 |
Dátum doručenia | 25.7.2024 |
Dátum splatnosti | 1.8.2024 |
Dátum úhrady | 26.7.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 29.7.2024 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
2.7.2025
GDPR 4-6/2025
Detail faktúry
Číslo | 250339 |
---|---|
Číslo interné | 202542 |
Predmet | GDPR 4-6/2025 |
Cena | 81,18 € |
Dodávateľ | PP PROTECT s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 48039365 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 1.7.2025 |
Dátum doručenia | 1.7.2025 |
Dátum splatnosti | 9.8.2025 |
Dátum úhrady | 2.7.2025 |
Spôsob úhrady | pp |
Dátum zverejnenia | 2.7.2025 |
30.6.2025
mesačný poplatok pevná linka Štart 24.6.-23.7.2025
Detail faktúry
Číslo | 5847201325 |
---|---|
Číslo interné | 202541 |
Predmet | mesačný poplatok pevná linka Štart 24.6.-23.7.2025 |
Cena | 0,43 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 26.6.2025 |
Dátum doručenia | 30.6.2025 |
Dátum splatnosti | 10.7.2025 |
Dátum úhrady | 2.7.2025 |
Spôsob úhrady | pp |
Dátum zverejnenia | 30.6.2025 |
Prílohy
b3433_(41)Orange_24.6.-23.7..pdf
25.6.2025
Príspevok do Centra zdieľaných služieb na rok 2025
Detail faktúry
Číslo | 202520 |
---|---|
Číslo interné | 202540 |
Predmet | Príspevok do Centra zdieľaných služieb na rok 2025 |
Cena | 395,5 € |
Dodávateľ | Obec Dlhé nad Cirochou CZS |
Dodávateľ IČO | 00322938 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 19.6.2025 |
Dátum doručenia | 24.6.2025 |
Dátum splatnosti | 29.6.2025 |
Dátum úhrady | 26.6.2025 |
Spôsob úhrady | pp |
Dátum zverejnenia | 25.6.2025 |
23.6.2025
kosenie civilného cintorína a plôch areálu pri potoku
Detail faktúry
Číslo | 2025004 |
---|---|
Číslo interné | 202539 |
Predmet | kosenie civilného cintorína a plôch areálu pri potoku |
Cena | 190 € |
Dodávateľ | Štefan Černega |
Dodávateľ IČO | 44267363 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 19.6.2025 |
Dátum doručenia | 23.6.2025 |
Dátum splatnosti | 3.7.2025 |
Dátum úhrady | 23.6.2025 |
Spôsob úhrady | pp |
Dátum zverejnenia | 23.6.2025 |
Prílohy
8efa1_(39_Černega_kosenie.pdf
12.6.2025
TKO máj 2025 - 2 vývozy v mesiaci
Detail faktúry
Číslo | 100711625 |
---|---|
Číslo interné | 202538 |
Predmet | TKO máj 2025 - 2 vývozy v mesiaci |
Cena | 291,05 € |
Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 11.6.2025 |
Dátum doručenia | 12.6.2025 |
Dátum splatnosti | 25.6.2025 |
Dátum úhrady | 12.6.2025 |
Spôsob úhrady | pp |
Dátum zverejnenia | 12.6.2025 |
12.6.2025
Vyjadrenie k stavbe Ihrisko pre každé dieťa
Detail faktúry
Číslo | 9000540900 |
---|---|
Číslo interné | 202537 |
Predmet | Vyjadrenie k stavbe Ihrisko pre každé dieťa |
Cena | 98,4 € |
Dodávateľ | SPP - distribúcia, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35910739 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 5.6.2025 |
Dátum doručenia | 10.6.2025 |
Dátum splatnosti | 10.6.2025 |
Dátum úhrady | 10.6.2025 |
Spôsob úhrady | hotovosť |
Dátum zverejnenia | 12.6.2025 |
8.6.2025
exteriérová skrinka ARKY CORE PLUS s pin kódom pre automatický externý defibrilátor
Detail faktúry
Číslo | 2025034 |
---|---|
Číslo interné | 202536 |
Predmet | exteriérová skrinka ARKY CORE PLUS s pin kódom pre automatický externý defibrilátor |
Cena | 940 € |
Dodávateľ | AKVES MEDICAL, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 55528201 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 5.6.2025 |
Dátum doručenia | 5.6.2025 |
Dátum splatnosti | 19.6.2025 |
Dátum úhrady | 5.6.2025 |
Spôsob úhrady | pp |
Dátum zverejnenia | 8.6.2025 |
Prílohy
d8521_(36)Akves_Medical_AED.pdf
8.6.2025
zásahový odev BUSHFIRE SK, komplet
Detail faktúry
Číslo | 2025021 |
---|---|
Číslo interné | 202535 |
Predmet | zásahový odev BUSHFIRE SK, komplet |
Cena | 612 € |
Dodávateľ | Jozef Cihý - Požiarna ochrana PO |
Dodávateľ IČO | 45270970 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 6.6.2025 |
Dátum doručenia | 6.6.2025 |
Dátum splatnosti | 20.6.2025 |
Dátum úhrady | 9.6.2025 |
Spôsob úhrady | pp |
Dátum zverejnenia | 8.6.2025 |
Prílohy
67454_(35)Cihy_zásahový_odev.pdf
8.6.2025
Zber jedlých olejov a tukov
Detail faktúry
Číslo | 100595225 |
---|---|
Číslo interné | 202534 |
Predmet | Zber jedlých olejov a tukov |
Cena | 14,76 € |
Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 5.6.2025 |
Dátum doručenia | 6.6.2025 |
Dátum splatnosti | 19.6.2025 |
Dátum úhrady | 9.6.2025 |
Spôsob úhrady | pp |
Dátum zverejnenia | 8.6.2025 |
Prílohy
fe28c_(34_Kosit_jedlé_oleje.pdf
8.6.2025
oprava strunovej kosačky č. 3
Detail faktúry
Číslo | 20250443 |
---|---|
Číslo interné | 202533 |
Predmet | oprava strunovej kosačky č. 3 |
Cena | 51,84 € |
Dodávateľ | Štýl - IVANOV s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36498548 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 6.6.2025 |
Dátum doručenia | 6.6.2025 |
Dátum splatnosti | 16.6.2025 |
Dátum úhrady | 9.6.2025 |
Spôsob úhrady | pp |
Dátum zverejnenia | 8.6.2025 |
2.6.2025
Kybernetická bezpečnosť 4,5,6/2025
Detail faktúry
Číslo | 2025119 |
---|---|
Číslo interné | 202532 |
Predmet | Kybernetická bezpečnosť 4,5,6/2025 |
Cena | 54 € |
Dodávateľ | Dobraobec Digital s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 55883061 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
Dátum doručenia | 2.6.2025 |
Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
Dátum úhrady | 2.6.2025 |
Spôsob úhrady | pp |
Dátum zverejnenia | 2.6.2025 |
29.5.2025
Toner HP CF259A
Detail faktúry
Číslo | 1225023084 |
---|---|
Číslo interné | 202531 |
Predmet | Toner HP CF259A |
Cena | 50,82 € |
Dodávateľ | Ledum Kamara SR, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 48158836 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 29.5.2025 |
Dátum doručenia | 29.5.2025 |
Dátum splatnosti | 1.6.2025 |
Dátum úhrady | 29.5.2025 |
Spôsob úhrady | pp |
Dátum zverejnenia | 29.5.2025 |
29.5.2025
webové sídlo 6,7,8/2025
Detail faktúry
Číslo | 2025330 |
---|---|
Číslo interné | 202530 |
Predmet | webové sídlo 6,7,8/2025 |
Cena | 54 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 25.5.2025 |
Dátum doručenia | 29.5.2025 |
Dátum splatnosti | 13.6.2025 |
Dátum úhrady | 29.5.2025 |
Spôsob úhrady | pp |
Dátum zverejnenia | 29.5.2025 |
29.5.2025
Mimosúdne rokovanie Olejár 23. 5. 2025
Detail faktúry
Číslo | 14/2025A |
---|---|
Číslo interné | 202529 |
Predmet | Mimosúdne rokovanie Olejár 23. 5. 2025 |
Cena | 324,49 € |
Dodávateľ | JUDr. Miloš Kunec - ESPRA GROUP |
Dodávateľ IČO | 40902536 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 23.5.2025 |
Dátum doručenia | 29.5.2025 |
Dátum splatnosti | 30.5.2025 |
Dátum úhrady | 29.5.2025 |
Spôsob úhrady | pp |
Dátum zverejnenia | 29.5.2025 |
29.5.2025
mesačný poplatok pevná linka
Detail faktúry
Číslo | 5842607145 |
---|---|
Číslo interné | 202528 |
Predmet | mesačný poplatok pevná linka |
Cena | 0,09 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 26.5.2025 |
Dátum doručenia | 29.5.2025 |
Dátum splatnosti | 9.6.2025 |
Dátum úhrady | 29.5.2025 |
Spôsob úhrady | pp |
Dátum zverejnenia | 29.5.2025 |
Prílohy
4bcaf_(28)Orange_24.5.-23.6..pdf
21.5.2025
oprava strunovej kosačky č. 2
Detail faktúry
Číslo | 20250301 |
---|---|
Číslo interné | 202527 |
Predmet | oprava strunovej kosačky č. 2 |
Cena | 91,29 € |
Dodávateľ | Štýl - IVANOV s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36498548 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 9.5.2025 |
Dátum doručenia | 20.5.2025 |
Dátum splatnosti | 19.5.2025 |
Dátum úhrady | 20.5.2025 |
Spôsob úhrady | kartou |
Dátum zverejnenia | 21.5.2025 |
21.5.2025
oprava strunovej kosačky č. 1
Detail faktúry
Číslo | 20250277 |
---|---|
Číslo interné | 202526 |
Predmet | oprava strunovej kosačky č. 1 |
Cena | 108,58 € |
Dodávateľ | Štýl - IVANOV s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36498548 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 30.4.2025 |
Dátum doručenia | 20.5.2025 |
Dátum splatnosti | 9.5.2025 |
Dátum úhrady | 20.5.2025 |
Spôsob úhrady | kartou |
Dátum zverejnenia | 21.5.2025 |
15.5.2025
kancelárska stolička
Detail faktúry
Číslo | 71135 |
---|---|
Číslo interné | 202525 |
Predmet | kancelárska stolička |
Cena | 31,16 € |
Dodávateľ | Pepita Group Zrt. |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 14.5.2025 |
Dátum doručenia | 15.5.2025 |
Dátum splatnosti | 20.5.2025 |
Dátum úhrady | 13.5.2025 |
Spôsob úhrady | pp |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
komunálny odpad 42025
Detail faktúry
Číslo | 100523425 |
---|---|
Číslo interné | 202524 |
Predmet | komunálny odpad 42025 |
Cena | 119,25 € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 13.5.2025 |
Dátum doručenia | 15.5.2025 |
Dátum splatnosti | 27.5.2025 |
Dátum úhrady | 15.5.2025 |
Spôsob úhrady | pp |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
Prílohy
ed52c_(24)FURA_KO_42025.pdf
15.5.2025
Školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO zameranú na strojnú službu a školné za obsluhu el. energie pre členov DHZO - 4 osoby.
Detail faktúry
Číslo | 20250277 |
---|---|
Číslo interné | 202523 |
Predmet | Školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO zameranú na strojnú službu a školné za obsluhu el. energie pre členov DHZO - 4 osoby. |
Cena | 108 € |
Dodávateľ | Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
Dodávateľ IČO | 00177474 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 5.5.2025 |
Dátum doručenia | 15.5.2025 |
Dátum splatnosti | 19.5.2025 |
Dátum úhrady | 15.5.2025 |
Spôsob úhrady | pp |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
Prílohy
d1283_(23)DPO_strojna_udrzba.pdf